본문 바로가기

메뉴열기

기업지배구조

주주의 가치를 높이는 기업, 사회의 가치를 지키는 기업

감사기구 현황

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.

감사위원회 구성현황

(상근감사 및 비상근감사의 성명, 선임일 임기 또는 감사위원회가 존재할 경우 감사위원회 위원의 성명 등 현황)

  • 김동건
    • 임기2020.03.19~2022.03.18
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)법무법인 천우 변호사
      • 前)법무법인 바른 명예대표
      • 前)서울고법원장
  • 한인구 (대표감사위원, 회계 및 재무전문가)
    • 임기2020.03.19~2022.03.18
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
      • 前)한국경영학회 회장
      • 前)매일유업 사외이사 겸 감사위원
      • 前)한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
  • 이상엽
    • 임기2020.03.19~2022.03.18
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수
      • 現)한국과학기술원(KAIST) 연구원장
      • 前)한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장

외부감사인 선임현황

외부감사인 선임현황 표 (법인명, 계약기간, 최근감사의견, 용역내용 로 구성)
법인명 계약기간 최근감사의견 용역내용
삼일회계법인 2020.01.01~2022.12.31 적정 회계감사 등
삼덕회계법인 2018.06.01~2019.12.31 적정 회계감사 등

감사위원회 활동

2020년 감사기구 활동현황
감사기구 활동현황 표 (회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 으로 구성)
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
7 회차 2020.10.30
  1. 2020년 3분기 재무제표 보고의 건
가결 3/3
6 회차 2020.07.30
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
  2. 2020년 2분기 재무제표 보고의 건
  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결 3/3
5 회차 2020.04.29
  1. 2020년 1분기 재무제표 보고의 건
  2. 감사인과의 비감사업무 용역 계약에 대한 협의 및 보고의 건
  3. 2020년 감사위원회 운영 계획 보고의 건
가결 3/3
4 회차 2020.03.21
  1. 대표감사위원 선임의 건 → 한인구 이사
가결 3/3
3 회차 2020.02.27
  1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 제출의 건
가결 3/3
2 회차 2020.02.27
  1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
  2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결 3/3
1 회차 2020.01.31
  1. 2019년 4분기 재무제표 보고의 건
  2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결 3/3
  • 2019년 감사위원회의 활동 펼치기
    2019년 감사위원회의 활동
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
    7 회차 2019.12.12
    1. 외부감사인 선정의 건(2020~22년)
    가결 3/3
    6 회차 2019.10.30
    1. 2019년 3분기 재무제표 보고의 건
    가결 3/3
    5 회차 2019.10.30
    1. 2019년 2분기 재무제표 보고의 건
    2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    가결 3/3
    4 회차 2019.07.26
    1. 2019년 1분기 재무제표 보고의 건
    2. 2019년 감사위원회 운영계획 보고의 건
    가결 3/3
    3 회차 2019.04.30
    1. 제1기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사의 감사 보고서 제출의 건
    가결 3/3
    2 회차 2019.02.21
    1. 2018년 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고서 제출의 건
    2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
    가결 3/3
    1 회차 2019.01.31
    1. 내부회계관리규정 변경의 건
    2. 제1기(2018.6.1~2018.12.31) 재무제표 보고의 건
    3. 감사위원회 직무규정 변경 보고의 건
    4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    5. 2019년 외부감사인 선임 보고의 건
    6. 외부감사인과의 비감사용역 체결현황 보고의 건
    가결 3/3

페이지 네비게이션