감사기구 현황
당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.
감사위원회 구성현황
(상근감사 및 비상근감사의 성명, 선임일 임기 또는 감사위원회가 존재할 경우 감사위원회 위원의 성명 등 현황)
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김동건
- 임기2022.03.17~2024.03.16
- 책임보험 가입여부가입
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주요약력
- 現) 법무법인 천우 변호사
- 現) 아이에스동서㈜ 사외이사
- 前) 서울고법원장
- 前) 정부공직자윤리위원회 위원장
- 前) 법무법인 바른 명예대표
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한인구 (대표감사위원, 회계 및 재무전문가)
- 임기2022.03.17~2024.03.16
- 책임보험 가입여부가입
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주요약력
- 現) 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 명예교수
- 現) 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사
- 前) 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
- 前) 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
- 前) 매일유업 사외이사 겸 감사위원
- 前) 한국경영학회 회장
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이상엽
- 임기2022.03.17~2024.03.16
- 책임보험 가입여부가입
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주요약력
- 現) 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수
- 現) 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
- 前) 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장
- 前) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장
외부감사인 선임현황
법인명 | 계약기간 | 최근감사의견 | 용역내용 |
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삼일회계법인 | 2020.01.01~2022.12.31 | 적정 | 회계감사 등 |
삼덕회계법인 | 2018.06.01~2019.12.31 | 적정 | 회계감사 등 |
감사위원회 활동
2021년 감사기구 활동현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
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5 회차 | 2021.10.29 |
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가결 | 3/3 |
4 회차 | 2021.07.29 |
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가결 | 3/3 |
3 회차 | 2021.04.30 |
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가결 | 3/3 |
2 회차 | 2021.02.25 |
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가결 | 3/3 |
1 회차 | 2021.01.29 |
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가결 | 3/3 |
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2020년 감사위원회의 활동 펼치기
2020년 감사기구 활동현황 표 (회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석현황 으로 구성) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 7 회차 2020.10.30 - 2020년 3분기 재무제표 보고의 건
가결 3/3 6 회차 2020.07.30 - 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
- 2020년 2분기 재무제표 보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결 3/3 5 회차 2020.04.29 - 2020년 1분기 재무제표 보고의 건
- 감사인과의 비감사업무 용역 계약에 대한 협의 및 보고의 건
- 2020년 감사위원회 운영 계획 보고의 건
가결 3/3 4 회차 2020.03.21 - 대표감사위원 선임의 건 → 한인구 이사
가결 3/3 3 회차 2020.02.27 - 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 제출의 건
가결 3/3 2 회차 2020.02.27 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결 3/3 1 회차 2020.01.31 - 2019년 4분기 재무제표 보고의 건
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결 3/3 -
2019년 감사위원회의 활동 펼치기
2019년 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 7 회차 2019.12.12 - 외부감사인 선정의 건(2020~22년)
가결 3/3 6 회차 2019.10.30 - 2019년 3분기 재무제표 보고의 건
가결 3/3 5 회차 2019.07.26 - 2019년 2분기 재무제표 보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결 3/3 4 회차 2019.04.30 - 2019년 1분기 재무제표 보고의 건
- 2019년 감사위원회 운영계획 보고의 건
가결 3/3 3 회차 2019.02.21 - 제1기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사의 감사 보고서 제출의 건
가결 3/3 2 회차 2019.02.21 - 2018년 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고서 제출의 건
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결 3/3 1 회차 2019.01.31 - 내부회계관리규정 변경의 건
- 제1기(2018.6.1~2018.12.31) 재무제표 보고의 건
- 감사위원회 직무규정 변경 보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 2019년 외부감사인 선임 보고의 건
- 외부감사인과의 비감사용역 체결현황 보고의 건
가결 3/3